Diferencia entre revisiones de «Glosas»
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=== Respuesta a Glosas y Devoluciones === | |||
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FINANCIERO- NOTAS DE FACTURACIÓN- GLOSAS DE FACTURACIÓN | |||
Se busca la glosa registrada<br> | |||
En el campo respuesta a glosa<br> | |||
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Se selecciona área y subárea (si aplica)<br> | |||
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En el cambiar estado de glosa se debe seleccionar, rechazada, parcial, aceptada<br> | |||
En el campo cambiar a conciliada de la glosa se marca como SI solo si se va a finalizar el proceso de la glosa.<br> | |||
Se da clic en GRABAR RESPUESTA.<br> | |||
Glosa aceptada<br> | |||
Se selecciona área y subárea (si aplica)<br> | |||
Fecha de respuesta<br> | |||
Tipo de respuesta <br> | |||
Descripción de la respuesta, valor aceptado.<br> | |||
En el cambiar estado de glosa se debe seleccionar, rechazada, parcial, aceptada<br> | |||
En el campo cambiar a conciliada de la glosa se marca como SI solo si se va a finalizar el proceso de la glosa.<br> | |||
Se selecciona si la glosa es por concepto o servicio facturado. (Si es por servicio facturado, se debe registrar el valor en el/los servicios registrados en el campo GLOSAR, si es por concepto se selección si afecta o no iva )<br> | |||
Se selecciona tipo de nota crédito a realizar y concepto de nota crédito<br> | |||
Se da clic en GRABAR RESPUESTA.<br> | |||
Se genera PDF con la respuesta generada y la nota crédito creada<br> | |||
[https://drive.google.com/drive/folders/13AYjMW3ne9Q6yJEfmopeMjUkppCpX69P Gestión de glosas por entidad] | [https://drive.google.com/drive/folders/13AYjMW3ne9Q6yJEfmopeMjUkppCpX69P Gestión de glosas por entidad] | ||
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Revisión del 15:41 13 jul 2023
Identificación
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Nombre | Código |
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| Manual de Procesos Financieros Gestión de Glosas Devoluciones y Conciliación | MPAF2B | |||
| Fecha de Emisión | Fecha de Actualización | Versión | ||
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2011-07-09 |
2021-04-16 |
3 | ||
Elaboró Ultima Versión:
| Edwin Alexander Montoya Meneses | Gerente |
| Lucy Ramirez Londoño | Coordinador de Calidad |
Revisó y Autorizo Ultima Versión: Comité de Calidad
Introducción
La recuperación de cartera contribuye al apropiado flujo de caja, y con ellos a la estabilidad financiera organizacional, toma en cuenta el manejo de la facturación y las glosas desde acciones que permitan la reducción de estas ultimas como la identificación de las causas y gestión de los hallazgos, objeción apropiada en un procedimiento documentado y ordenado, contribuyendo en el desarrollo de mecanismos de mejoramiento para la corrección de los procesos como facturación, y otros procesos administrativos y/o asistenciales que la afectan, mejorando la eficiencia organizacional al reducir reprocesos, devoluciones y glosas, garantizando una oportuna recuperación de recursos económicos y mejoras en las conciliaciones.
Objetivo
Establecer los lineamientos procedimentales para la apropiada gestión de de glosas, devoluciones y conciliación de acuerdo a la normativa para darle el respectivo tramite, con el fin de reducir el porcentaje de glosas, devoluciones y gestionar la recuperación de cartera.
Alcance
Todos los funcionarios que tienen sus respectivos procesos de Oncomedic ltda con el fin de realizar estrategias que esten alineados a la normativa como herramienta de reducción de objeciones por parte del ente encargado del pago por la prestación de servicios.
Marco conceptual
Marco Legal
- Resolución 3047 de 2008 que tiene como objeto definir los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos que deberán ser adoptados por los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de tales servicios.
- Anexo técnico 6, Manual único de glosas, devoluciones y respuestas.
- Decreto 4747 de 2007 Regular algunos aspectos de la relación entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo. Art 22, 23,24,25,26,27.
- Resolución 416 de 2009 Realiza unas modificaciones a la Resolución 3047 de 2008 y se dictan otras disposiciones. Art 2,3,4,5,6,7,8,9.
- Resolución 4331 de 2012 Adiciona y modifica parcialmente la Resolución 3047 de 2008, modificada por la Resolución 416 de 2009. Art 5.
- Resolución 6066 de 2016 Establece las condiciones, términos y fechas en que se debe desarrollar el proceso de glosas, la aclaración de cuentas y la depuración contable de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Entidades Promotoras de Salud y las Entidades Responsable de Pago -ERP en el marco de las normas vigentes expedidas en materia contable por la Contaduría General de la Nación o por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo y los principios contables que rigen la materia
Definiciones:
Glosas: Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total de la factura por prestacion de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago durante la revisión integral,que requiere ser resuelva por parte del prestador de servicios de salud.
Devolución: Es una no conformidad que afecta en forma total la factura por prestación de servicios de salud,encontrada por la entidad responsable del pago durante la revisión preliminar y que impide dar un por presentada la factura. Las causales de devolución son taxativas y se refieren a falta de competencia para el pago, falta de autorización, falta de epicrisis, hoja de atención u odontograma, factura o documento equivalente que no cumple los requisitos legales, servicios no autorizados o servicios ya cancelados. La entidad responsable del pago debe informar al momento de la devolución la causales de la misma.
Autorización: Es la formalizacion a través de la emisión de un documento o la generación de un registro por parte de la entidad responsable del pago para la prestacion de los servicios requeridos por el usuario, de acuerdo con lo establecido entre el prestador de servicios de salud y la entidad responsable del pago
Respuesta a Glosas y Devoluciones: Se interpreta en todos los casos como la respuesta que el prestador de servicios de salud da a la glosa o devolución generada por la entidad responsable del pago
Conciliación: Se puede realizar en dos modalidades administrativa y factura a factura. La diferencia entre las 2 metodologías, es que permite mejorar la agilidad de la conciliación y efectividad en el flujo de recursos y depuración con base en la cartera cruzada entre partes.
Causales de Glosas
Facturación: Se presentan glosas por facturación cuando hay diferencias al comparar el tipo y cantidad de los servicios prestados con los facturados, o cuando los conceptos pagados por el usuario no se descuentan en la factura (copagos, cuotas moderadoras u otros), o cuando se presenten errores administrativos generados en los procesos de facturación
Tarifas: Se consideran glosas por tarifas, todas aquellas que se generan por existir diferencias al comparar los valores facturados con los pactados.
Soportes: Se consideran glosas por soportes, todas aquellas que se generan por ausencia, enmendaduras o soportes incompletos o ilegibles.
Autorización: Se consideran glosas por autorización cuando los servicios facturados por el prestador de servicios de salud, no fueron autorizados o difieren de los incluidos en la autorización de la entidad responsable del pago.
Cobertura: Se consideran glosas por cobertura, todas aquellas que se generan por cobro de servicios que no estan incluidos en el respectivo plan, hacen parte integral de un servicio y se cobran de manera adicional.
Pertinencia: Se consideran glosas por pertinencia todas aquellas que se generan por no existir coherencia entre la historia clínica y las ayudas diagnosticas solicitadas o el tratamiento ordenado.
Devoluciones: Es una no conformidad que afecta en forma total la factura por prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago y que impide dar por presentada la factura.
Descripción del proceso
Recepción de glosas y devoluciones.
- Se recibe notificación al correo secretaria@oncomedic.com, mail@oncomedic.com, financiera@oncomedic.com.
- Se recibe notificación en físico se registra con el sello firma de quien recibe y fecha en la guía.
- Se crea carpeta en home/documentos/Financiera/Glosas/ se renombre con la eps que corresponde y se guarda la notificación de glosa recibida.
Cargue de glosas al sistema Visof
Cargue de glosa/devolucion Una a Una
- Se ingresa a la ruta: FINANCIERO- NOTAS DE FACTURACIÓN- GLOSAS DE FACTURACIÓN
Se da clic en el botón Nuevo
Se registra tercero (nombre/nit)
Se selecciona tipo de factura y número de factura
Se da TAB
Se selección tipo de glosa (código, nombre)
Valor glosado – oficio – descripción
Se da clic en el botón GRABAR
Cargue de Glosas Masivas (PROCESO 2332)
Se ingresa a la ruta: FINANCIERO- NOTAS DE FACTURACIÓN- GLOSAS CARGUE MASIVO
Se Debe crear archivo en Excel 97-2003 con la estructura establecida, esta no debe contener filas, ni columnas adicionales.
- Fecha Recibo
- Tipo Doc
- Número Doc
- Oficio Glosa
- Fecha Glosa
- Cod Glosa
- Descripción
- Vr Glosa
Una vez se cuente con el archivo se selecciona archivo Se da clic en el botón cargar.
Respuesta a Glosas y Devoluciones
Se ingresa a la ruta para cargue UNA A UNA FINANCIERO- NOTAS DE FACTURACIÓN- GLOSAS DE FACTURACIÓN
Se busca la glosa registrada
En el campo respuesta a glosa
Glosa no aceptada
Se selecciona área y subárea (si aplica)
Fecha de respuesta
Tipo de respuesta
Descripción de la respuesta
En el cambiar estado de glosa se debe seleccionar, rechazada, parcial, aceptada
En el campo cambiar a conciliada de la glosa se marca como SI solo si se va a finalizar el proceso de la glosa.
Se da clic en GRABAR RESPUESTA.
Glosa aceptada
Se selecciona área y subárea (si aplica)
Fecha de respuesta
Tipo de respuesta
Descripción de la respuesta, valor aceptado.
En el cambiar estado de glosa se debe seleccionar, rechazada, parcial, aceptada
En el campo cambiar a conciliada de la glosa se marca como SI solo si se va a finalizar el proceso de la glosa.
Se selecciona si la glosa es por concepto o servicio facturado. (Si es por servicio facturado, se debe registrar el valor en el/los servicios registrados en el campo GLOSAR, si es por concepto se selección si afecta o no iva )
Se selecciona tipo de nota crédito a realizar y concepto de nota crédito
Se da clic en GRABAR RESPUESTA.
Se genera PDF con la respuesta generada y la nota crédito creada






